岁首年初,企管审计部(法律合规部)以“起步即全力、开局即奋进”的姿态,紧紧围绕“风险防控、价值提升、合规运营”三大核心职能,全面部署、扎实推进年度审计监督与法律合规各项任务,切实为发展建设保驾护航。
下好年度工作“先手棋”。该部门紧密围绕内外部监管政策新要求与公司业务发展实际,系统梳理部门年度工作重点,围绕“健全合规管理体系、深化审计监督覆盖、提升降本增效精细化水平”等核心目标,制定详细的任务清单、明确时间节点与责任分工,确保各项工作靶向精准、有序推进、落实到位。
打好审计监督“主动仗”。该部门秉持“审计监督与服务并重”的原则,积极推动审计职能转型。一是推动审计重心从传统的财务合规与事后监督,向治理效能、内控有效性、事前事中风险预警和价值创造延伸。二是将法律法规与内部制度执行纳入审计监督范围,建立健全常态化合规审计机制,定期开展关键业务与重点环节专项审计。三是强化审计整改销号管理,加强对整改结果的跟踪问效与复核验证,推动共性、深层次问题的源头治理与制度完善,从根本上防范风险复发。
提升合规保障“硬实力”。该部门持续提升法律合规保障能力。一是持续开展制度“废立改”工作,系统梳理并评估现行规章制度的执行效能,优化高频业务流程,精简审批节点,推动制度真正“管用、好用”。二是严格合同审核,聚焦合同权利义务设置、违约责任、争议解决等关键条款。年初以来,累计起草、审核烧碱提货协议、聚氯乙烯仓单提货协议、压缩氢气自提销售合同等各类经济合同40余份,提出关键修改意见10余条,有效前置化解法律风险。三是创新合同履行动态监管机制,建立“合同履行预警台账”,对履行周期超3个月的项目实施重点监控,及时识别并提示履约风险,保障公司权益。